岗位职责:
1、对各公司开展专项合规性审计工作,提出审计意见,跟踪审计整改措施;
2、对各公司经营战略、方针目标关键业务达成率、执行效率的稽查工作,评价执行效果的偏差情况,提交稽查意见,跟踪稽查改善成效;
3、开展特定事项或业务领域专项稽查工作,出具稽查意见,跟踪稽查改善成效;
4、协助部门长组织编制年度审计(稽查)工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;
5、对公司的审计(稽查)规范和管理制度提出修改建议,并监督有关规章制度的实施;
6、完成领导交办的其他任务。
任职资格:
1、本科及以上学历,管理、财务管理相关专业;
2、掌握审计、财务专业知识并能熟练应用于实际工作;
3、掌握开展专业工作所需的基本经营管理知识,有一定的风险识别能力、了解内控评价;
4、具有合理审慎性,以保证专业判断的客观公正;
5、具备经济学、管理学、经济法、统计分析及信息技术应用、文书写作等基础能力;
6、做事认真仔细,具有较强原则性和工作责任心,热爱本职工作。